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金政财務公司組織開展内部審計業務專題授課
發(fā/fà)布時間:2021-08-24     作者:尚嘉佳 王憲振     文章來源:   分享到:

爲進一步加強公司風險管理能(néng)力,促進全員對(duì)審計業務的理解和掌握,8月24日上午,金政财務公司邀請集團審計委副主任趙亞軍現場授課,公司領導、各部門經理、業務骨幹及審計部全體員工40餘人參加學習。

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趙亞軍授課以“審計對(duì)話”開題,圍繞審計監督體系、審計配合、審計整改和風險管控知識四個方面展開,課程融入内部審計前沿案例、金融機構風險案例、經濟責任審計、全面風險管理、内部控制審計等知識點,與實務相結合,爲财務公司員工講授了一堂生(shēng)動、系統、全面的内審課。

針對(duì)财務公司的特點,課程突出了金融行(háng / xíng)業審計業務知識及大額資金管控審計、内外部審計配合、審計整改程序等内容。授課内容詳實豐富,重實操、重實效。

此次授課提高了員工對(duì)内部審計工作的認識,拓寬了内部審計工作思路,增強了審計監督意識,能(néng)夠有效指導公司風險管理、合規管理、内部審計工作的高質量開展。(尚嘉佳 王憲振)